我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
目录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:玉林市技术市场服务中心2021年部门预算报表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分:玉林市技术市场服务中心2021年部门预算情况说明
第四部分:名词解释
第一部分:部门概况
玉林市技术市场服务中心基本情况
一、主要职能
宣传、贯彻执行有关技术市场的法律、法规和政策;会同有关部门对技术合同进行认定登记和管理;负责技术市场统计工作;组织、协调和管理技术贸易活动;组织、考核技术市场经营、管理人员;对在技术市场工作中作出贡献的单位和个人进行表彰、奖励,依法查处技术贸易违法行为;协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督;技术市场的其他管理工作。负责本区域技术转移的中介服务,开展科技推广、应用、开发、咨询、培训、服务等工作。
二、机构设置情况
(一)玉林市技术市场服务中心属公益一类、 全款拨款的参照公务员管理事业单位。
(二)人员构成情况
玉林市技术市场服务中心参照公务员管理事业编制9人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中参照公务员管理事业编制在职人员6人,退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。
第二部分: 2020年部门预算报表(详见附件)
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
上述报表详见附件。
第三部分: 2021年部门预算情况说明
一、 财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收入90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%。其中:一般公共预算拨款90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%。政府性基金预算拨款0万元, 同比减少0万元,下降0%
二、一般公共预算支出情况说明
2021年支出总预算90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%。
按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:
(一)科学技术预算63.04万元,占支出总预算的69.73%,同比增加1.89万元,增长3.06%。
(二)社会保障和就业类科目支出预算 13.98 万元,占支出总预算的15.46%,同比增加1.78万元,增长14.59%。
(三)医疗卫生类科目支出预算 6.71万元,占支出总预算的7.42%,同比增加0.8万元,增长13.54%。
(四)住房保障支出类科目支出预算6.68万元,占支出总预算的7.39%,同比增长0.89万元,增长15.37%。
三、一般公共预算基本支出情况说明
2021年度一般公共预算基本支出90.4万元,同比增加5.34万元,增长6.28%。其中:
工资福利支出预算73.01万元,占基本支出预算80.76%,同比增加4.24万元,增长6.17%,增长的原因主要是增资。
商品和服务支出预算16.6万元,占基本支出预算18.36%,同比增加1.09万元,增长7.03%,增长的原因主要是商品和服务市场价格波动。
对个人和家庭的补助支出预算0.79万元,占基本支出预算0.87%,同比增加0万元,增长0%。
四、一般公共预算“三公”经费预算情况
(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.08万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0 万元,公务接待费支出预算0.1万元,其中一般公共预算安排预算数0万元.公务用车运行维护费支出预算0万元。
(二)2021年年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.08万元,比2020年初预算减少0.02万元,同比下降20%。其中:
1.因公出国(境)经费2020年预算 0万元,同比减少0 万元,下降 0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。
2.公务接待费2021年预算 0.08万元,同比减少0.02万元,下降20%,主要是减少安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2021年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加 0 万元,增长0 %,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市技术市场服务中心公务用车编制数0辆,实有车辆总数0辆,2020年共安排公务用车运行维护费预算 0万元,公务用车购置费2020年预算没有安排相关费用,同比减少 0万元,下降 0%。
五、政府性基金预算情况说明
2021年我部门无政府性基金预算。支出预算 0万元,同比增加0万元,增长 0 %。
六、部门收支预算情况说明
2021年部门收入预算90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%,主要是由于:商品和服务市场价格波动。
2021年部门支出预算90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%,主要是由于:商品和服务市场价格波动。
七、部门收入预算情况说明
2021年部门收入预算90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%,主要是由于:商品和服务市场价格波动。
八、部门支出预算情况说明
2021年部门支出预算90.41万元,同比增加5.34万元,增长6.28%,主要是由于:商品和服务市场价格波动。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
行政运行90.41万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市技术市场服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2021年玉林市技术市场服务中心是参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(90.41)万元,较2020年预算增加5.34万元,增长6.28%,,主要原因是增资、商品和服务市场价格波动。
(二)政府采购预算安排情况说明
2021年,政府采购预算1.63万元,同比增长1.63万元,增资100%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算 0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算 0 %。
政府采购资金来源于一般公共预算1.63万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入 0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.63万元,服务类采购预算0 万元,工程类采购预算 0万元。
(三)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。本部门无国有资产占用情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年,我部门按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。本单位今年无达到50万元的绩效目标。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
文件下载:
关联文件: