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玉林市科技局2016年市直部门预算及“三公”经费预算编制说明

2018-05-17 09:35     来源:市科学技术局(市知识产权局)     作者:市科学技术局(市知识产权局)
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第一部分:部门概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:2016年部门预算报表

表一:《部门收支总表》

表二:《部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)》

表三:《部门财政拨款支出表(分经济分类科目)》

表四:《部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表》

表五:《收入预算总表》

表六:《支出预算总表》

表七:《公共财政预算拨款收支总表》

表八:《政府性基金预算拨款支出预算表》

表九:《财政拨款收支总表》

表十:《公共财政预算基本支出表》

第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算

第一部分:部门概况

一、玉林市科学技术局及所属事业单位基本情况

(一)基本职能

(一)组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。
   (二)负责拟订和组织实施玉林市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
   (三)负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制玉林市重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
   (四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。
   (五)负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。
   (六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
   (七)提出科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
   (八)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。
   (九)负责玉林市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
   (十)牵头负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
   (十一)负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与交流工作。
   (十二)指导、协调市人民政府各部门和各县(市、区)及玉东新区的科技管理工作;负责县(市、区)和玉东新区党政领导班子科技进步目标考核工作。
   (十三)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。
   (十四)承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。

(二)机构设置情况

玉林市科技局共有局直属单位4个。其中:行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额事业单位  3个。行政单位是玉林市科技局。局属参照公务员管理事业单位是:玉林市技术市场管理办公室。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科学实验中心测试所。

局机关本级内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农业科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。

二、人员构成情况

玉林市科学技术局人员编制总数为53人,其中行政编制15人,事业编制36人,机关后勤服务编制2人。实有财政供养人数89人,其中行政在职16人,事业在职32人,机关后勤在职1人,离退休人员41人(其中离休0人)。编外在职实有人数5人。具体情况如下:

1.玉林市科技局机关本级。行政编制15人,财政供给单位编制内实有人员37人,其中行政编制在职人员16人,机关后勤在职1人,离退休人员20人(其中离休0人)。编外在职实有人数3人。

2.玉林市技术市场管理办公室。参照公务员管理事业编制5人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员6人,其中参照公务员管理事业编制在职人员5人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。

3.玉林市科学技术情报研究所。事业编制8人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员15人,其中事业编制在职人员7人,离退休人员8人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。

4.玉林市中小企业科技创新孵化服务中心。事业编制12人,聘用人员控制数1人,财政供给单位编制内实有人员11人,其中事业编制在职人员9人,离退休人员2人(其中离休0人)。编外在职实有人数1人。

5.玉林市科学实验中心测试所。事业编制11人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员20人,其中事业编制在职人员10人,离退休人员10人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。


第二部分:2016年部门预算报表
表一:2016年 部 门 收 支 预 算 总 表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算数

项 目(按支出功能科目分类)

2016年预算数

一、一般公共预算拨款

1598

一、一般公共服务支出

1.经费拨款

1591

二、外交支出

2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

7

三、国防支出

(1)专项收入安排的资金

四、公共安全支出

(2)行政事业性收费收入安排的资金

五、教育支出

(3)罚没收入安排的资金

六、科学技术支出

1562

(4)国有资本经营收入安排的资金

七、文化体育与传媒支出

(5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

八、社会保障和就业支出

(6)其他收入安排的资金

九、社会保险基金支出

二、政府性基金拨款

十、医疗卫生与计划生育支出

79

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

十一、节能环保支出

1.国有资本经营收入安排的资金

十二、城乡社区支出

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

十三、农林水支出

3.教育收费收入安排的资金

十四、交通运输支出

4.其他收入安排的资金

十五、资源勘探信息等支出

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

十六、商业服务业等支出

1.事业收入安排的资金

十七、金融支出

2.经营收入安排的资金

十八、援助其他地区支出

3.其他收入安排的资金

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

34

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

7

二十五、转移性支出

本  年  收  入  合  计

1598

本 年 支 出 合 计

1682

五、上年结余收入

二十六、结转下年

1.一般公共预算拨款结转

84

1.一般公共服务支出

2.政府性基金预算拨款结转

2.外交支出

3.其他结转

3.国防支出

4.历年结余可安排的资金

4.公共安全支出

其中:一般公共预算拨款净结余  

5.教育支出

政府性基金拨款净结余

6.科学技术支出

其他净结余

7.文化体育与传媒支出

8.社会保障和就业支出

9.社会保险基金支出

10.医疗卫生与计划生育支出

11.节能环保支出

12.城乡社区支出

13.农林水支出

14.交通运输支出

15.资源勘探信息等支出

16.商业服务业等支出

17.金融支出

18.援助其他地区支出

19.国土海洋气象等支出

20.住房保障支出

21.粮油物资储备支出

22.预备费

23.国债还本付息支出

24.其他支出

25.转移性支出

收   入总   计

1682

支   出   总   计

1682






表二:2016年部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

1682

538

1144

201

一般公共服务支出

206

01

01

行政运行(科学技术管理事务)

206

04

02

应用技术与开发

160

206

04

03

产业技术研究与开发

60

206

04

04

科技成果转化与扩散

450

206

04

99

其它技术研究与开发

330

206

07

02

科普活动

60

206

99

99

其它科学技术支出

84

203

国防支出

203

204

公共安全支出

204

205

教育支出

222

粮油物资储备支出












表三:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

538

1144

301

工资福利支出

365

182

301

01

基本工资 

136.33

126

301

02

津补贴

71.79

301

03

奖金

5.7

301

04

社会保障缴费

79

301

07

绩效资

70.2

99

其他工资福利支出

1.98

56

302

商品服务支出

22

560

302

01

办公费

7

39

02

印刷费

0.1

12

06

水费

0.7

29

04

电费

0.75

16

07

邮电费

1.99

15

11

差旅费

0.8

32

13

维护费

1

16

14

租赁费

22

15

会议费

0.5

34

16

培训费

0.6

32

17

公务接待费

0.7

14

26

劳务费

21

27

委托业务费

30

28

工会经费

5.68

29

福利费

0.3

24

31

公车运行维护费

39

其它交通费

36

99

其他商品和服务支出

1.88

188

303

对个人和家庭的补助

151

303

01

离休费

01

退休费

116

11

住房公积金

34

99

其他对个人和家庭的补助支出

1

310

其他资本性支出

402

99

其他商品服务支出

402

310

表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

单位:万元

项目

2016年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

26

17.5

1.因公出国(境)费用

2.公务接待费

26

17.5

3.公务用车费

其中:(1)公务用车运行维护费

(2)公务用车购置费












表五:收入预算总表

单位代码

单位名称(收入分类科目名称)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

纳入财政专户管理的收入安排的资金

未纳入财政专户管理的收入安排的情况

上年结余收入

合计

一般公共预算

拨款结转

政府性基金拨款结转

国有资本经营预算拨款结转

历年净结余可安排的资金

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金

小计

一般公共预算拨款净结余

政府性基金预算拨款净结余

国有资本经营预算拨款净结余

其他净结余

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

行政事业性收费收入安排的资金

罚没收入安排的资金

专项收入安排的资金

国有资本经营收入安排的资金

国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

市本级

中央及自治区补助

合计

教育收费收入安排的资金

其他收入安排的资金

合计

事业收入安排情况

经营收入安排的资金

其他收入安排的资金

小计

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

小计

市本级

中央及自治区补助

**

**

合计

0

1682

1591

1591

7

7

0

0

0

84

0

0

84

0

0

0

玉林市科技局

1297

1297

1297

玉林市技术市场管理办公室 

49.3

39.3

39.3

10

10

玉林科学情报研究所

105

81

81

24

24

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心

124.6

74.6

74.6

50

50

玉林市实验中心测试所

105.4

98.4

98.4

7

7
















































表六:支出预算总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类项目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1682

538

365

22

151

1144

182

560

402

201

01

01

玉林市科技局行政运行

1297

131.8

125.5

6.1

0.2

206

06

02

应用技术研究与开发

60

60

12

28

20

专利申请资助 

100

100

15

58

27

206

04

03

产业技术研究与开发 

60

60

12

32

16

206

04

04

科技成果转化与扩散

450

450

73

260

117

206

04

99

其它技术研究与开发

60

60

13

29

18

科学技术奖励评比工作经费

10

10

2

6

2

科技特派员工作专项经费

150

150

38

74

38

玉林市广西大学市校合作经费

100

100

8

42

50

自然发展基金

10

10

10

206

07

02

科普活动

60

60

9

31

20

208

05

01

行政单位离退休

59.8

59.8

59.8

210

05

01

行政医疗

10

10

10

210

05

03

公务员医疗

9.5

9.5

9.5

221

02

01

住房公积金

14.5

14.5

14.5

301

04

03

机关事业单位养老保险费

12.5

12.5

12.5

局二层1玉林市中小企业科技创新孵化服务中心

124.6

74.6

60.4

4.4

9.8

50

50

206

99

99

工资性支出

57.1

48.8

4.4

3.9

210

05

02

事业单位医疗

4.4

4.4

201

05

03

公务员医疗

2.3

2.3

221

02

01

住房公积金

5.9

5.9

301

04

03

机关事业单位养老保险费

4.9

4.9

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心高新技术企业培育基地建设

50

50

12

28

10

局二层2玉林市技术市场管理办公室

49.3

39.3

31.4

1.6

6.3

10

10

206

99

99

工资性支出

30.4

25.5

1.6

3.3

210

05

02

事业单位医疗

2.1

2.1

210

05

03

公务员医疗

1.2

1.2

221

02

01

住房公积金

3

3

301

04

03

机关事业单位养老保险费

2.6

2.6

广西技术转移示范机构后补经费

10

10

2

8

局二层3玉林市科技情报所

105

81

51.9

2.8

26.3

24

24

206

99

99

工资性支出

65.3

41

2.8

21.5

210

05

02

事业单位医疗

3.6

3.6

210

05

03

公务员医疗

3.3

3.3

221

02

01

住房公积金

4.8

4.8

301

04

03

机关事业单位养老保险费

4

4

215

08

04

玉林市柴油机发动零部中小微企业产业集群技术服务平台

24

24

8

16

局二层4玉林市实验中心测试所

105

97.9

63.8

7.1

34.1

206

99

99

工资性支出

78.7

50.4

28.3

非税支出

7.1

7.1

210

05

02

事业单位医疗

4.4

4.4

201

05

03

公务员医疗

4.2

4.2

221

02

01

住房公积金

5.8

5.8

301

04

03

机关事业单位养老保险费

4.8

4.8




































表八:政府性基金收入支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

表七:一般公共预算拨款收支总表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(功能分类项目名称)

总计

基本支出

项目支出

结转下年

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补助

转移性支出

债务利息支出

基本建设支出

其他基本性支出

其他支出

合计

基本支出

项目支出

合计

1682

538

365

22

151

1144

201

01

01

玉林市科技局行政运行

1297

131.8

125.5

6.1

0.2

206

06

02

应用技术研究与开发

60

60

12

28

20

专利申请资助 

100

100

15

58

27

206

04

03

产业技术研究与开发 

60

60

12

32

16

206

04

04

科技成果转化与扩散

450

450

73

260

117

206

04

99

其它技术研究与开发

60

60

13

29

18

科学技术奖励评比工作经费

10

10

2

6

2

科技特派员工作专项经费

150

150

38

74

38

玉林市广西大学市校合作经费

100

100

8

42

50

自然发展基金

10

10

10

206

07

02

科普活动

60

60

9

31

20

208

05

01

行政单位离退休

59.8

59.8

59.8

210

05

01

行政医疗

10

10

10

210

05

03

公务员医疗

9.5

9.5

9.5

221

02

01

住房公积金

14.5

14.5

14.5

301

04

03

机关事业单位养老保险费

12.5

12.5

12.5

局二层1玉林市中小企业科技创新孵化服务中心

124.6

74.6

60.4

4.4

9.8

50

50

206

99

99

工资性支出

57.1

48.8

4.4

3.9

210

05

02

事业单位医疗

4.4

4.4

201

05

03

公务员医疗

2.3

2.3

221

02

01

住房公积金

5.9

5.9

301

04

03

机关事业单位养老保险费

4.9

4.9

玉林市中小企业科技创新孵化服务中心高新技术企业培育基地建设

50

50

12

28

10

局二层2玉林市技术市场管理办公室

49.3

39.3

31.4

1.6

6.3

10

10

206

99

99

工资性支出

30.4

25.5

1.6

3.3

210

05

02

事业单位医疗

2.1

2.1

210

05

03

公务员医疗

1.2

1.2

221

02

01

住房公积金

3

3

301

04

03

机关事业单位养老保险费

2.6

2.6

广西技术转移示范机构后补经费

10

10

2

8

局二层3玉林市科技情报所

105

81

51.9

2.8

26.3

24

24

206

99

99

工资性支出

41.2

41

2.8

21.5

210

05

02

事业单位医疗

3.6

3.6

210

05

03

公务员医疗

3.3

3.3

221

02

01

住房公积金

4.8

4.8

301

04

03

机关事业单位养老保险费

4

4

215

08

04

玉林市柴油机发动零部中小微企业产业集群技术服务平台

24

24

8

16

局二层4玉林市实验中心测试所

105

97.9

63.8

7.1

34.1

206

99

99

工资性支出

78.7

50.4

28.3

非税支出

7.1

7.1

210

05

02

事业单位医疗

4.4

4.4

201

05

03

公务员医疗

4.2

4.2

221

02

01

住房公积金

5.8

5.8

301

04

03

机关事业单位养老保险费

4.8

4.8




































表八:政府性基金收入支出决算表

      单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



表九:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1598

一、本年支出

(一)一般公共预算拨款

1598

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)纳入财政专户管理的收入安排的资金

(三)国防支出

(四)未纳入财政专户管理的收入安排的情况

(四)公共安全支出

(五)教育支出

(六)科学技术支出

1562

(十)医疗卫生与计划生育支出

79

二、上年结转

(二十九)住房保障支出

34

(一)一般公共预算拨款

( )国土海洋气象等支出

(二)其他结转

84

( )住房保障支出

( )粮油物资储备支出

其它支出

7

收入合计

1682

支出合计

1682


表十:一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

365

30101

基本工资

136.33

30102

津补贴

71.79

30103

奖金

5.7

30104

社会保障缴费

79

30107

绩效工资

70.2

30199

其它工资性支出

1.98

302

商品和服务支出

22

30201

办公费

7

30202

印刷费

0.1

30205

水费

0.7

30206

电费

0.75

30207

邮电费

1.99

30211

差旅费

0.8

30213

维护费

1

30215

会议费

0.5

30216

培训费

0.6

30217

公务接待费

0.7

30228

工会经费

5.68

30229

福利费

0.3

30299

其它商品和服务支出

1.88

303

对个人和家庭的补助

151

30301

离休费

30302

退休费

116

30311

住房公积金

34

30399

其他个人和家庭的补助支出

1


第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2016年收入总预算1682,同比减少3773万元。下降 69%。其中: 一般公共预算拨款1598万元,同比减少2635万元,下降62%。

上年结余收入84万元,同比减少1138万元,下降93%,其中:一般公共预算拨款结转0万元,同比减少0万元,下降0%;其他结转84万元,同比减少1138万元,下降93%。

 

(二)支出预算说明。

  2016年支出总预算1682万元,其中:基本支出 538万元,占支出总预算的31.9%,同比增加 17万元,增长0.3%;项目支出 1144 万元,占支出总预算的68 .1%,同比减少 3790万元,下降76.8%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为 四类,其中:

  (1)科学技术预算 1562 万元,占支出总预算的 92.8%,同比减少 3821.1 万元,下降 70.9 %。

  (2)医疗卫生类科目支出预算 79万元,占支出总预算的 4.6%,同比增加  40.1万元,增长 103 %。

  (3)住房保障支出类科目支出预算34万元,占支出总预算的  2.1%,同比增加7万元,增长 25 %。

    (4)其他支出7万元, 占支出总预算的 0.5%,同比增加 1万元,增长 16 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

  基本支出预算538万元,占支出总预算的31.9%,同比增加17万元,增长3%。其中:

  工资福利支出预算 365 万元,占基本支出预算68%,同比增加 100万元,增长37.7 %。

  商品和服务支出预算 22 万元,占基本支出预算 4%,同比减少 3 万元,下降 12%。

  对个人和家庭的补助支出预算 151 万元,占基本支出预算 28%,同比减少80万元,下降 34.6 %。

  (2)项目支出预算

  项目支出1144万元,占支出总预算的 68.1 %,同比减少3790 万元,下降 76.8%。其中:

  工资福利支出预算182万元,占项目支出预算15.9 %。

  商品和服务支出预算560 万元,占项目支出预算48.9 %。

  对个人和家庭的补助支出预算 0万元,占项目支出预算0%。

  其他资本性支出402万元,占项目支出预算35.2%。

  二、2016年一般公共预算拨款支出预算情况

  2016年度一般公共预算拨款支出1682 万元,其中:基本支出  538万元,项目支出 1144万元。具体支出预算如下:

 (一) 行政运行 131.8 万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市科技局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 (二)一般行政管理事务 1144万元,全部是项目支出预算。

1、2060402应用技术研究与开发160万元,占拨款支出预算的 9.5%,同比减少 30万元,下降 15%。

2、2060403产业技术研究与开发60万元,占拨款支出预算的 3.5 %,同比减少30万元,下降33%。

3、2060404科技成果转化与扩散450万元,占拨款支出预算的 26.7%,同比减少3222万元,下降87.7%。

4、2060499其他技术研究与开发414万元,占拨款支出预算的24.6%,同比减少508万元,下降55%。

5、2060702科普活动经费60万元,占拨款支出预算的 3.5 %,同比增加 0万元,增长 0 %。

(三)事业运行 406.2万元,全部用于其中基本支出。其中

1.基本支出 177万元,主要用于4个局属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。其中:

  2.归口管理的行政单位离退休 59.4万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市科技局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  3.事业单位离退休56.8万元,全部是基本支出预算。主要用于4个局属事业单位按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  行政单位医疗经费32万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  事业单位医疗经费47万元,全部是基本支出预算。是根据市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金 34万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和4个局属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  2016年我局“三公”经费预算与上年同比减少,减少原因有两方面:一是公务用车改革后,公车各项费用减少为0;二是按照中央八项规定要求,每年公务接待费用按比例递减。

(一)2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算 26万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算 26 万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算17.5万元,比2014年初预算34万元减少16.5万元,同比下降 48%。其中:

  1.因公出国(境)经费2016年预算0万元,同比减少0万元,下降 0 %,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

  2.公务接待费2016年预算17.5万元,同比减少0.3万元,下降1.6%,主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少16.2万元,下降100%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市科技局公务用车编制数0辆,根据公车改革,我局从2016年1月1日开始不再保留公务用出。



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