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第一部分:部门概况
一、玉林市科学技术局基本情况
(一)基本职能
(一)组织实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规,牵头拟订全市科技发展规划和政策措施,并组织实施和监督检查。
(二)负责拟订和组织实施玉林市科技计划,拟订和组织实施科技重大专项,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
(三)负责组织编制和实施玉林市重点实验室等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设规划,参与编制玉林市重大科学工程建设规划,提出科研条件保障的规划和政策建议,推进玉林市科技基础条件平台建设和科技资源共享。
(四)会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策,推进高新技术产业化,推进相关技术服务体系建设。
(五)负责拟订科技促进农业、农村、农民和社会发展的规划和政策,制定相关重要措施和办法,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设,组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关,指导和推动科技兴县(市、区)工作,指导科技扶贫工作。
(六)会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、制定科技成果推广政策,指导技术转移和科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(七)提出科技体制改革的政策和重大措施建议,推进科技体制改革工作,审核相关科研机构的组建和调整,优化科研机构布局。
(八)负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。负责大型科学仪器、实验动物和科技文献等科研基础条件建设工作。
(九)负责玉林市科学技术奖评审的组织,负责科技成果管理工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(十)牵头负责全市的科学技术普及工作,制定科普规划和政策,拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策,制定科技保密管理办法,负责相关科技评估管理和科技统计管理。
(十一)负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导相关部门和各县(市、区)对外科技合作与交流工作。
(十二)指导、协调玉林市人民政府各部门和各县(市、区)的科技管理工作;负责县(市、区)党政领导班子科技进步目标考核工作。
(十三)归口管理全市知识产权工作,主管全市专利工作。
(十四)承办市人民政府和自治区科学技术厅交办的其他事项。
(二)机构设置情况
玉林市科学技术局是玉林市人民政府主管全市科技工作的职能部门,经市机构编制委员会办公室核定,市人民政府批准,市科技局内设秘书科、科技计划与社会发展科、工业科技科、农村科技科、科技成果科、知识产权科、监察室共7个职能科室。
市科技局增挂玉林市知识产权局牌子,归口管理全市知识产权和主管全市专利工作。清华科技园玉林分园规划建设工作领导小组办公室设在科技局,经费纳入市科技局本级统一管理,监督核算。
二、人员构成情况
1、玉林市科学技术局机关本级行政编制16名、后勤服务事业编制2名,财政供给单位编制内实有人员17人,其中行政编制在职人员15人、后勤服务事业编制在职人员1人。离退休人员21人(其中离休1人)。
第二部分:2014年部门报表
表一: 收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
1041.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
|
|
四、其他收入 |
|
四、科学技术支出 |
1064.18 |
|
|
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1041.92 |
本年支出合计 |
1064.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
587.86 |
年末结转与结余 |
565.6 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1629.8 |
支出总计 |
1629.8 |
表二:收入决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1041.92 |
1041.92 |
|
|
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
142.28 |
142.28 |
|
|
|
|
|
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
7.6 |
7.6 |
|
|
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
5.5 |
5.5 |
|
|
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
462.1 |
462.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
74.8 |
74.8 |
|
|
|
|
|
|
2069999 |
其他科学支出 |
207.32 |
207.32 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117.93 |
117.93 |
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政医疗 |
5.6 |
5.6 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗 |
7.5 |
7.5 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11.29 |
11.29 |
|
|
|
|
|
表三:支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1064.18 |
305.57 |
758.61 |
|
|
| |
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
|
142.26 |
|
|
|
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
|
|
258.09 |
|
|
|
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|
|
9.82 |
|
|
|
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
259.95 |
|
|
|
|
2060702 |
科普活动 |
|
|
23.42 |
|
|
|
|
2069999 |
其他科学支出 |
|
|
207.32 |
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
138.92 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政医疗 |
|
5.6 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗 |
|
7.5 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
11.29 |
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1041.92 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
1039.8 |
1039.8 |
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七.医疗卫生与计划生育支出 |
24 |
13.10 |
13.10 |
|
|
|
8 |
|
八.住房保障支出 |
25 |
11.29 |
11.29 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
1041.92 |
本年支出合计 |
29 |
1064.18 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
587.86 |
年末结转和结余 |
30 |
565.6 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
1629.8 |
合计 |
34 |
1629.8 | ||
表五:一般公共预算支出决算表
单位:万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1064.18 |
305.57 |
758.61 | |
|
类 |
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
|
142.26 |
|
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
|
|
258.09 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
|
|
9.82 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
259.95 |
|
2060702 |
科普活动 |
|
|
23.42 |
|
2069999 |
其他科学支出 |
|
|
207.32 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
|
138.92 |
|
|
2100501 |
行政医疗 |
|
5.6 |
|
|
2100503 |
公务员医疗 |
|
7.5 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
11.29 |
|
|
|
|
|
|
|
表六:一般公共预算基本支出决算表
单位:万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
305.57 |
295.4 |
10.1 |
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
基本工资 |
|
27.9 |
|
|
津贴补贴 |
|
61.46 |
|
|
奖金 |
|
20 |
|
|
社会保障缴费 |
|
14 |
|
|
绩效工资 |
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
|
|
0.6 |
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
办公费 |
|
|
0.4 |
|
印刷费 |
|
|
|
|
邮电费 |
|
|
1.89 |
|
差旅费 |
|
|
0.3 |
|
会议费 |
|
|
0.4 |
|
培训费 |
|
|
0.59 |
|
接待费 |
|
|
1 |
|
工会经费 |
|
|
0.88 |
|
福利费 |
|
|
0.08 |
|
公务用车 |
|
|
4 |
|
抚恤金 |
|
16.35 |
|
|
生活补助 |
|
1.8 |
|
|
其他商品和服务支出 |
|
3.84 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
离休费 |
|
8.4 |
|
|
退休费 |
|
130.4 |
|
|
住房公积金 |
|
11.29 |
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表
单位:万元
|
2014年度预算数 |
2014年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 |
(境)费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
52.5 |
0 |
28 |
0 |
28 |
24.53 |
37.3 |
0 |
19.8 |
0 |
19.8 |
17.5 |
表八:政府性基金收入支出决算表
单位:万元
|
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||
|
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:2014年部门决算、“三公”经费决算报表说明
一、2014年收支总体情况
(一)收入决算说明。
1.财政拨款收入 1041.92万元,为本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。
3.经营收入 0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:
4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:
5.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余 587.86 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
(二) 支出决算说明。
1.2014年支出总决算 1064.18 万元。按支出功能分类科目划分,共分为三类,包括:
(1)科学技术类科目1039.8万元。
(2)医疗卫生类科目13.10 万元。
(3)住房保障支出类科目11.29 万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
2.年末结转和结余 565.6 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余。
二、2014年一般公共预算支出决算
2014 年度一般公共预算支出1064.18万元,其中:基本支出 305.57万元,项目支出 758.61万元。具体支出决算如下:
(一)行政运行 142.26 万元,其中、基本支出142.26万元,主要用于行政单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等发生的人员经费支出、按市统一规定的开支标准发生的办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
(二)项目支出 758.61万元,全部是项目支出决算,其中、
1、2060404科技成果转化与扩散9.82 万元。
2、2060499其他技术研究与开发259.95万元。
3、2060702科普活动经费23.42万。
4、2069999其他科学技术支出207.32万。
5、2060102一般行政管理事务258.09万。
(三)其它支出163.3万, 全部都是基本支出决算。
1.归口管理的行政单位离退休 138.92 万元,全部是基本支出决算。主要用于玉林市科技局机关按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.行政单位医疗经费 13.10 万元,全部是基本支出决算。是根据市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
3.住房公积金 11.29万元,全部是基本支出决算。是按照国家统一规定,为局机关单位职工计缴的住房公积金。
三、2014年公共财政拨款“三公”经费决算情况
2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算19.8万元;公务接待费支出决算 17.5万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排 0机关、0个所属单位出国团组 0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0 个,累计 0人次。开支内容包括:
(二)公务用车购置及运行费支出 19.8万元。其中:
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出19.8 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出 19.8万元,平均每辆 9.9万元。
(三)公务接待费支出 17.5 万元。主要是安排接待上级领导、其他地市有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
文件下载:
关联文件: