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2021年玉林市科学技术情报研究所部门预算

2021-07-16 17:48     来源:玉林市科学技术局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、部门收支预算情况说明

七、部门收入预算情况说明

八、部门支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分:名词解释

主要内容

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)负责科学技术信息的收集、加工、研究和传递;搭建玉林市科技文献共享与服务平台,为政府机关、企事业单位和个人提供科技文献公共服务。

(二)协助主管部门做好全市科技项目立项工作,为企业申报科技项目提供相关服务,配合做好科技项目的前期调研、项目可行性研究、经济性评价、风险性评估及跟踪服务工作。

(三)向中小企业提供实用先进的科技、人才、政策等科技信息,为企业引进新技术、新产品和技术创新提供服务。

(四)协助主管部门做好中小企业科技创新孵化器工作和中小企业生产力促进中心工作。

(五)对各县(市、区)科技情报研究机构进行业务指导。

(六)承办上级主管和业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市科学技术情报研究所(玉林市生产力促进中心)是玉林市科学技术局直辖的副处级公益一类事业单位,经费形式为财政全额拨款。本单位内设2个正科级科室,具体职能和名称如下:

(一)综合科

负责会议组织、秘书事务、文电处理、档案管理、保密、年度工作计划、总结等事务工作;负责单位印章的使用和管理;负责单位人事、工资福利、资产管理和后勤事务;负责财务和劳资统计等工作;负责对外联络与接待工作;处理群众信访、信函等工作。

(二)科技文献信息科

负责科技信息的收集、加工、咨询、研究和传递工作;搭建科技文献共享与服务平台,为全市机关、事业单位、企业和个人提供科技文献检索、查新、原文下载和科技信息咨询服务;负责科技项目申报立项工作,包括可行性研究、经济评价、风险评估跟踪服务;新技术、新产品、新工艺的引进和开发:科技创新产品孵化;科技成果推广与应用,技术培训等。

三、此公开预算数据为本单位汇总预算数据。

第二部分: 2021年部门预算报表(详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分: 2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收入51.65万元,同比增加4.35万元,增长9.2%。

一、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出51.66万元,同比增加4.36万元,增长9.22%。

按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中: 

(一)科学技术支出预算29.78万元,占支出总预算的 57.65%,同比增加2.54万元,增长9.32%。

(二)社会保障和就业类科目支出预算12.68万元,占支出总预算的24.55%,同比增加 0.72万元,增长6.02%。

(三)医疗卫生类科目支出预算5.6万元,占支出总预算的 10.84%,同比增加0.43万元,增长8.32%。

(四)住房保障支出类科目支出预算3.6万元,占支出总预算的6.97%,同比增长0.67元,增长22.87%。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出51.66万元,占支出总预算的100%,同比增加4.35万元,增长9.2%。其中:

工资福利支出预算36.05万元,占基本支出预算69.78%,同比增加4.06万元,增长12.69%,增长的原因主要是人员增资。

商品和服务支出预算7.3万元,占基本支出预算14.13%,同比增加0.82万元,增长12.65%。增长的原因主要是商品和服务市场价格波动。

对个人和家庭的补助支出预算8.31万元,占基本支出预算16.08%,同比减少0.52万元,下降5.89%。下降的原因主要是退休人员减少。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.5万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,会议费0万元,培训费0万元。

  (二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元,同比减少0万元,下降0%其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算 0万元,同比减少0 万元,下降 0%,主要用于:随同市委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次。

2.公务接待费2021年预算0.5万元,同比减少0万元,下降0%。

3.公务用车费2021年预算 0万元,其中:公务用车运行维护费2020年预算0万元,同比增加 0万元,增长0%,根据市公务用车定编管理办公室核定,玉林市科学技术情报研究所公务用车编制数1辆,实有车辆总数1辆,2021年共安排公务用车运行维护费预算 0万元,公务用车购置费2021年预算没有安排相关费用,同比减少 0万元,下降0%。

五、政府性基金预算情况说明

我部门2021年度无政府性基金预算。

六、部门收支预算情况说明

2021年单位收入预算51.65万元,同比增加4.35万元,增长9.2%,主要是由于:财政拨款增加。

2021年单位支出预算51.65万元,同比增加4.35万元,增长9.2%,主要是由于:人员增资及商品服务市场价格波动。

七、部门收入预算情况说明

2021年单位收入预算51.65万元,同比增加4.35万元,增长9.2%,主要是由于:财政拨款增加。

八、部门支出预算情况说明

2021年单位支出预算51.65万元,同比增加4.35万元,增长9.2%,主要是由于:人员增资及商品服务市场价格波动。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年我单位是1个事业单位,我们不是行政单位及参公单位,无机关运行经费。

(二)政府采购预算安排情况说明

2021年,政府采购预算0万元。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,上年结余收入0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年,我单位按照财政预算要求编制整体支出绩效目标,并对所有预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目、所有的专项资金都编制了项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款0万元,政府性基金预算拨款0万元。本单位今年无达到50万元的绩效目标。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年部门预算公开表(情报所).xls


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