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玉林市科学技术局2025年部门预算

2025-03-27 08:23     来源:玉林市科学技术局
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第一部分:部门概况

  

  第二部分:玉林市科学技术局2025年部门预算情况说明

  

第三部分:名词解释

  

第四部分:玉林市科学技术局 2025年部门预算报表

第一部分:部门概况

  一、主要职责

  (一)拟订全市创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

  (二)拟订全市创新体系建设和科技体制改革,拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施。推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进玉林市重大科技决策咨询制度建设。

  (三)建立统一的玉林市级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理玉林市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

  (四)拟订玉林市基础研究(玉林市自然科学研究基金)规划、政策和标准并组织实施,组织协调玉林市重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施,牵头组织玉林市实验室建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  (五)牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织协调重大科学计划和科学工程。

  (六)牵头组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

  (七)牵头组织全市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。承担全市科技成果管理工作,负责自治区科学技术奖的提名、科技成果登记管理、科学技术转移转化、新技术应用和新产品开发工作。

  (八)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村.和社会发展的规划、政策和措施。负责高新技术企业和科技型中小企业的培育工作。承担全市科技创新平台建设工作,负责重点(工程)实验室、工程技术研究中心、临床医学研究中心和科技企业孵化全过程链条基地的建设工作。

  (九)统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动区域创新能力和企业创新能力的提升,推动科技园区建设。

  (十)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,组织实施玉林市创新调查和科技报告制度,指导全市科技保密工作,承担全市科技创新工作的诚信建设和科技监督管理。

  (十一)拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。

  (十二)会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,组织实施科技人才计划。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

  (十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  (十四)职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展战略、科教兴玉战略、人才强玉战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门可委托项目管理专业机构开展科技项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

   

  二、机构设置情况

  玉林市科学技术局属全额拨款行政部门,为一级预算部门。共有直属部门4个。

  行政部门1个:玉林市科学技术局(本级),内设秘书科、战略规划与社会发展科、政策法规与监督评估科、资源统筹与科技人才科、产业科技与创新平台科、成果转化与交流合作科等6个科室。

  局直属事业部门4个:玉林市技术市场服务中心、玉林市科学技术情报研究所、玉林市中小企业科技创新孵化服务中心、玉林市科技开发实验中心(玉林科技项目服务中心)。

   

  第二部分: 玉林市科学技术局2025年部门预算情况说明

   

  一、部门预算收支增减变化情况说明

  我部门总收入1877.88万元,总支出1877.88万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。较上年增加780.49万元,增加71.12%。主要原因是2025年对科技项目经费预算投入从2024年的260.93万元增加至1161.40万元。总支出1877.88万元,较上年增加780.49万元,主要原因是2025年对科技项目经费预算支出从2024年的260.93万元增加至1161.40万元。

  二、部门预算收入总体情况说明

  我部门总收入1877.88万元,同比增加780.49万元,增长71.12%。主要原因是2025年对科技项目经费预算投入从2024年的260.93万元增加至1161.40万元。部门收入主要包括:

  一般公共预算收入871.88万元,同比减少176.58万元,降低16.84%。

  政府性基金预算收入1006万元,同比增加982万元,增长4092%。

  国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

  财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

部门资金(上级补助资金)0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

  我部门总支出1877.88万元,较上年增加780.49万元,增加71.12%。主要原因是2025年对科技项目经费预算支出从2024年的260.93万元增加至1161.40万元。部门支出主要包括: 

  基本支出预算716.48万元,同比减少119.98万元,减少14.34%,主要原因是2024年机构改革后原玉林市引进国外智力服务中心划出归市人社局管辖及2024年内有3名人员到龄退休引起的总体支出减少。 

  项目支出预算1161.40万元,较上年增加900.47万元,增长345.1%,主要原因是2025年度项目支出预算增加了厅市会商项目配套资金976万元,项目经费支出从2024年的260.93万元增加至1161.40万元。 

  四、一般公共预算支出情况说明

  2025年本部门一般公共预算支出871.88万元,较上年减少176.58万元,降低16.84%。主要原因是2024年机构改革后原玉林市引进国外智力服务中心划出归市人社局管辖及2024年内有3名人员到龄退休引起的总体支出减少。 其中:

  (一)科学技术支出612.20万元,同比减少165.85万元,降低21.31%,主要变动原因是2025年预算的科技项目经费大部分安排在政府性基金预算中支出。

(三)社会保障和就业支出145.77万元,同比减少24.59万元,降低14.43%,主要变动原因是2024年机构改革后玉林市引进国外智力服务中心划出归市人力资源和社会保障局管理及2024年年内共有3人到龄退休人员减少形成的。

(四)卫生健康支出62.60万元,同比减少5.80万元,降低8.48%,主要变动原因是2024年机构改革后玉林市引进国外智力服务中心划出归市人力资源和社会保障局管理及2024年年内共有3人到龄退休人员减少形成的。

(五)住房保障支出51.31万元,同比减少5.27万元,降低9.3%,主要变动原因是2024年机构改革后玉林市引进国外智力服务中心划出归市人力资源和社会保障局管理及2024年年内共有3人到龄退休人员减少形成的。

五、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出1006万元,较上年增长982万元,增长4092%,主要原因是2025年度预算中厅市会商项目配套资金976万元全部是从政府性基金预算中支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

    我部门2025年无国有资本经营预算。

    七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

  我部门2025年一般公共预算安排的“三公两费”经费支出预算6.99万元,同口径比2024年减少0.22万元,下降3%,具体如下:

  1.因公出国(境)费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门无因公出国(境)费预算安排。

  2.公务接待费2025年预算安排1.79万元,比上年减少1.11万元,降低38.27%,减少的主要原因是根据文件要求过紧日子,尽量减少公务接待费开支。

  3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我部门无公务用车购置安排。

  公务用车购置费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我部门无公务用车购置安排。

  公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%。我部门无公务用车,也无公务用车运行维护费支出。

  4.会议费2025年预算安排0.8万元,比上年减少1.3万元,根据上一年会议费用开支情况进行预算调整。

  5.培训费2025年预算安排4.4万元,比上年增加2.19万元,上升99.09%,增加的主要原因是2025年预计多开展2期科技政策及干部业务能力提升培训班。

八、机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费主要包括用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费以及其他费用。2025年我部门及下属部门共有1个行政机关、1个参照公务员法管理的事业部门及3个非参照公务员法管理的事业部门,机关事业部门相关运行经费财政拨款预算81.77万元,较2024年预算减少9.98万元,降低10.87%,主要原因是因机构改革本年度减少了1个参公部门。

  九、政府采购预算安排情况说明

  我部门2025年政府采购预算38万元,较上年增加4.35万元,上升12.92%。其中:货物类采购预算7万元,服务类采购预算31万元,工程类采购预算0万元。货物类采购主要用于办公设备的购置及更新换代,服务类采购主要用于玉林市中小企业科技创新孵化服务中心大楼的物业管理服务费采购。

   十、国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆(二层部门市科学技术情报研究所所有),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;部门价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效目标情况说明

  (一)我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及市直项目8个,预算总金额为1161.40万元(不含上年未列支结转144万元),其中一般公共预算拨款155.40万元,政府性基金预算拨款1006万元。对下转移支付项目0个。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明

第三部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第四部分:玉林市科学技术局2025年部门预算报表

    一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费、和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、本级项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

十二、年度项目支出(部门预算)绩效目标表

部门预算公开表.xlsx


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