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玉林市技术市场服务中心2023年部门预算

2023-03-15 17:32     来源:玉林市科学技术局
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第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分: 2023年部门预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分: 2023年部门预算报表


第一部分:部门概况

、主要职能

(一)宣传、贯彻执行有关技术市场的法律、法规和政策;

(二)会同有关部门对技术合同进行认定登记和管理;负责技术市场统计工作;组织、协调和管理技术贸易活动;组织、考核技术市场经营、管理人员;

(三)协助有关部门对科技无形资产评估工作进行管理和监督;技术市场的其他管理工作;

(四)负责本区域技术转移的中介服务,开展科技推广、应用、开发、咨询、培训、服务等工作。

二、机构设置情况

玉林市技术市场服务中心属财政全额拨款公益一类事业单位。

三、此公开预算数据为本部门汇总预算数据。

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共支出情况表

表6一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表


第二部分: 2023年部门预算情况说明

       一、部门收支总体情况说明

2023年本部门总收入100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。2023年总支出100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。

二、部门收入总体情况说明

2023年本部门总收入预算100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。其中:

一般公共预算收入100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。

政府性基金预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

国有资本经营预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

财政专户管理资金收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

单位收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

上年结转结余一般公共预算收入0万元,同比增加0万元,增长0%。

三、部门支出总体情况说明

2023年本部门总支出预算100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。其中:

   基本支出预算100.86万元,同比增加-3.15万元,增长-3.03%。

   项目支出预算0万元,同比增加-5万元,增长-100%,主要变动原因是2023年初未安排有科技项目经费。

     四、财政拨款收支总体情况说明

2023年本部门财政拨款总收入100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。2023年财政拨款总支出100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出100.86万元,同比增加-8.15万元,增长-7.48%。其中:

(一)科学技术支出69.16万元,同比增加-16.96万元,增长-19.69%,其中行政运行1.15万元、其他科学技术支出68.01万,主要变动原因是2023年初未安排有科技项目经费。

(二)社会保障和就业支出16.25万元,同比增加10万元,增长160%,其中事业单位离退休0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.3万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.15万元。

(三)卫生健康支出7.72万元,同比增加-0.76万元,增长-8.96%,其中事业单位医疗4.76万元、公务员医疗补助2.89万元、其他行政事业单位医疗支出0.06万元。

(四)住房保障支出7.72万元,同比增加-0.44万元,增长-5.39%,其中住房公积金7.72万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出100.86万元,同比增加-3.15万元,增长-3.03%。其中:

工资福利支出83.91万元,同比增加2.69万元,增长3.31%。其中基本工资24.03万元、津贴补贴16.59万元、奖金12.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.30万元、职业年金缴费5.15万元、职工基本医疗保险缴费4.76万元、公务员医疗补助缴费2.89万元、其他社会保障缴费0.39万元、住房公积金7.72万元。

商品和服务支出14.41万元,同比增加-7.58万元,增长-34.47%。其中办公费0.30万元、邮电费1.13万元、差旅费1.50万元、会议费0.10万元、培训费0.10万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.29万元、其他交通费用5.28万元、其他商品和服务支出4.67万元。

对个人和家庭的补助0.79万元,同比增加0万元,增长0。退休费0.79万元。

资本性支出1.75万元,同比增加1.75万元,增长100%,其中办公设备购置1.75万元。

七、财政拨款“三公两费”经费支出情况说明

本单位2023年财政拨款安排的“三公两费”经费支出预算0.05万元,同口径比2022年增加0万元,增长0,具体如下:

1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

2.公务接待费2023年预算安排0.05万元,比上年增加0万元,增长0

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,其中:

公务用车购置费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

公务用车运行维护费2023年预算安排0万元,比上年增加0万元,增长0%

4.会议费2023年预算安排0.1万元,比上年增加0.05万元,增长100%。

5.培训费2023年预算安排0.1万元,比上年增加-4.95万元,增长-98%,主要原因是2022年召开技术经纪人培训班

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关事业单位相关运行经费安排情况说明

“机关运行经费”指的是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“事业单位相关运行经费”指的是为保障非参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年本单位事业单位相关运行经费财政拨款预算16.14万元,较2022年预算增加-5.83万元,增长-26.54%。

(二)政府采购预算安排情况说明

2023年,政府采购预算1.75万元,同比增加1.75万元。其中:货物类采购预算1.75万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年初,本单位无项目经费安排。

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市直财政部门/单位当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门/单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分: 2023年部门预算报表(详见附件)


      玉林市技术市场服务中心预算公开表.xls


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