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玉林市引进国外智力服务中心2022年部门预算 及三公经费情况说明

2022-03-04 17:53     来源:玉林市引进国外智力服务中心
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分:2022年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

  

第一部分:部门概况

玉林市引进国外智力服务中心基本情况

一、主要职能

 负责全市引进国外智力工作,制定全市引进国外智力规划,指导、协调和组织申报、实施引进国外智力项目、成果交流。负责自治区外国专家局下放我市的外国人来华工作行政许可审批,办理全市《外国人工作许可证》等行政许可事项。负责全市国外智力引进项目审核推荐工作。完成市科技局交办的其他工作。

二、机构设置情况

玉林市引进国外智力服务中心,参照公务员管理事业编制2人,聘用人员控制数0人,财政供给单位编制内实有人员1人,其中参照公务员管理事业编制在职人员1人,离退休人员1人(其中离休0人)。编外在职实有人数0人。 

第二部分:2022年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

第三部分:2022年部门预算情况说明

一、 财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收入21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%。其中:一般公共预算拨款21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%。变动原因是在编人员五险一金基数变动。政府性基金预算拨款0万元, 同比减少0万元,下降0%,与上年持平。

二、一般公共预算支出情况说明

 2022年支出总预算21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%。

按支出功能分类科目划分,共分为5类,其中: 

(一)科学技术预算13.81万元,占支出总预算的64.8%,同比增加3.39万元,上涨32.5%。变动原因是在编人员五险一金基数变动。

(二)社会保障和就业类科目支出预算3.62万元,占支出总预算的17%,同比增加0.75万元,上涨26.1%。 变动原因是在编人员五险一金基数变动。

(三)医疗卫生类科目支出预算2.06万元,占支出总预算的9.7%,同比增加0.69万元,上涨50.4%。 变动原因是在编人员五险一金基数变动。

(四)住房保障支出类科目支出预算1.81万元,占支出总预算的8.5%,同比增加0.38万元,上涨26.6%。 变动原因是在编人员五险一金基数变动。

(五)一般公共服务支出类0万元.占支出总预算的0%,同比增长0万元,增长0%。 

三、一般公共预算基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出19.30万元,占支出总预算的90.6%,同比增加3.2万元,上涨19.9%。其中:

工资福利支出预算15.05万元,占基本支出预算77.98%,同比减少增加2.52万元,上涨20.11%。增加的原因主要是调整工资标准。

商品和服务支出预算0.42万元,占基本支出预算2.18%,同比减少1.04万元,下降71.23%。减少的原因是项目的商品服务支出的减少。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况

(一)2022年单位预算全口径安排的“三公”经费预算情况

  2022年单位预算共安排“三公”经费支出预算0万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。“三公”经费中有增减变动的是公务接待费,主要的原是:根据本单位实际需求,本年度不作公务接待费预算。

  (二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

  2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0万元,比2021年初预算0.1万元减少0.1万元,同比下降100%。其中:

 1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比减少0万元,与上年持平。

 2.公务接待费2022年预算0万元,同比减少0.1万元,下降100%,此项经费减少的主要原因是:根据本单位实际需求,本年度不作公务接待费预算。  

3.公务用车费2022年预算0万元,其中:公务用车购置费2022年预算0万元,与上年持平,公务用车运行费”2022年预算0万元,与上年持平。

五、政府性基金预算情况说明

2022年我部门无政府性基金预算。支出预算 0万元,同比增加0万元,增长 0 %。

六、部门收支预算情况说明

2022年部门收入预算21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%,主要是由于:工资变动。

2022年部门支出预算21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%,主要是由于:工资变动。

七、部门收入预算情况说明

2022年部门收入预算21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%,主要是由于:工资变动。

八、部门支出预算情况说明

2022年部门支出预算21.30万元,同比增加5.21万元,上涨32.38%,主要是由于:工资变动。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(一)行政运行3.16万元,全部是基本支出预算。主要用于玉林市引进国外智力服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2022年我部门本级共有(1)个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算(3.16)万元,较2020年预算减少0.41万元,下降11.48%,,主要原因是办公费支出减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年,政府采购预算0万元,同比减少0万元,下降0%。政府集中采购预算0万元,占政府采购预算0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算0%。

政府采购资金来源于一般公共预算0万元,未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元,上年结余收入 0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算 0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0台(套)。本部门无国有资产占用情况。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年,我部门无预算额度在50万元以上(含50万元)的部门预算项目。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市直财政预决算管理的“三公”经费,是指市直各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2022年部门预算报表(引智办).xls



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